| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250/2021 |
4.8.2021 |
dodávka elektriny 06/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
629,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251/2021 |
4.8.2021 |
dodávka elektriny 06/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
294,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272/2021 |
30.8.2021 |
vyúčtovanie elektrina 07/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
256,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
273/2021 |
30.8.2021 |
vyúčtovanie elektrina 07/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
290,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
274/2021 |
30.8.2021 |
vyúčtovanie elektrina 07/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
186,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
306/2021 |
1.10.2021 |
vyúčtovanie elektrina 08/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
186,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
307/2021 |
1.10.2021 |
vyúčtovanie elektrina 08/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
295,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
308/2021 |
1.10.2021 |
vyúčtovanie elektrina 08/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
287,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
358/2021 |
1.11.2021 |
vyúčtovanie elektrina 09/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
393,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
359/2021 |
1.11.2021 |
vyúčtovanie elektrina 09/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
750,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
360/2021 |
1.11.2021 |
vyúčtovanie elektrina 09/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
841,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
391/2021 |
26.11.2021 |
vyúčtovanie elektrina 10/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
354,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
392/2021 |
26.11.2021 |
vyúčtovanie elektrina 10/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
290,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
400/2021 |
26.11.2021 |
vyúčtovanie elektrina 10/2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51966255 |
723,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
360/2018 |
12.12.2018 |
žinenky, tangram |
Pebecon, s. r. o. |
51796767 |
249,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332019 |
30.8.2019 |
elektroinštalačné práce |
DIMOND s.r.o |
51699397 |
629,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313/2019 |
22.10.2019 |
elektroinštalačné práce |
Dimond s.r.o. |
51699397 |
629,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
194/2021 |
1.7.2021 |
pracovné zošity |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
50,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
582021 |
9.7.2021 |
učebnice |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
238/2021 |
4.8.2021 |
učebnice |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
1 944,00 EUR |