| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15088 |
18.11.2015 |
mobilné ozvučovacie zariadenie |
Chal-tec-gmbh |
HRB 98898 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
258/15 |
27.11.2015 |
za ozvučovaciu súpravu IBIZA Port10 VHF-BT mobile |
Chal-tec-gmbh |
HRB 98898 |
229,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
286/15 |
21.12.2015 |
Mobilná ozvučovacia súprava Ibiza |
Chal-tec-gmbh |
HRB 98898 |
229,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672024 |
2.5.2024 |
šľahacie metly |
Zdeněk Nymburský |
65743661 |
23,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
452024 |
20.3.2024 |
švédske lavičky |
DOR - SPORT s.r.o. |
60774151 |
417,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112/2024 |
30.4.2024 |
švédske lavičky |
DOR - SPORT s.r.o. |
60774151 |
460,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
051/11 |
24.2.2011 |
Faktúra za prečistenie odpadového potrubia |
Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá |
587974 |
74,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
79/12 |
28.3.2012 |
za opravu rozvodu vody- Hur. |
SBDO |
587974 |
96,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
106/12 |
23.4.2012 |
za náter sokla |
SBDO |
587974 |
159,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
147/12 |
4.6.2012 |
za opravu rozvodu vody-ŠJ Hur. |
SBDO |
587974 |
108,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
194/12 |
20.7.2012 |
za maliarske práce-Kom. |
SBDO |
587974 |
512,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232/12 |
7.9.2012 |
prečistenie odpadového potrubia-Kom. |
SBDO |
587974 |
139,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
197/13 |
17.9.2013 |
za prerábku vody a zapojenie bojléra-Kom. |
SBDO |
587974 |
164,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
299/13 |
18.12.2013 |
oprava rozvodu plynu - Hur. |
SBDO |
587974 |
134,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/14 |
4.2.2014 |
za opravu rozvodu vody-Hur. |
SBDO |
587974 |
127,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/14 |
4.2.2014 |
za opravu rozvodu vody-Kom. |
SBDO |
587974 |
81,58 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14007 |
10.1.2014 |
vodárenské, plynárenské a maliarske práce podľa potreby na celý r.2014 |
SBDO |
587974 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
77/14 |
7.4.2014 |
za vymaľovanie triedy |
SBDO |
587974 |
89,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/14 |
7.4.2014 |
za opravu radiátora -Kom. |
SBDO |
587974 |
9,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14048 |
20.6.2014 |
maliarske práce v ŠJ Komenského |
SBDO |
587974 |
1 078,00 EUR |