| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
171/2023 |
3.6.2024 |
oprava stoličiek |
AUTODREVOCEL, s.r.o. |
529479391 |
48,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1652024 |
18.10.2024 |
oprava školských stoličiek |
Autodrevocel s.r.o. |
52947939 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
357/2024 |
11.11.2024 |
oprava školských stoličiek |
Autodrevocel s.r.o. |
52947939 |
113,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212021 |
16.3.2021 |
kvetináč |
IN Market, s.r.o. |
52849554 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
084/2021 |
6.4.2021 |
kvetináče |
IN Market, s. r. o. |
52849554 |
379,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12023 |
4.1.2023 |
školenie |
OPF, s.r.o. |
52815960 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2023 |
1.2.2023 |
školenie elektrotechnik |
OPF, s.r.o. |
52815960 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
188/2021 |
1.7.2021 |
dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382/2022 |
1.12.2022 |
vykonanie dohľadu nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214/2023 |
14.8.2023 |
dohľad nad pracovnými podmienkami |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
248/2023 |
4.9.2023 |
vzdelávanie - prvá pomoc na pracovisku |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
324,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
206/2024 |
24.6.2024 |
povinná zdravotná služba |
MYPRO s.r.o. |
52531431 |
216,00 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
8/2021 |
23.11.2021 |
združená dodávka elektriny |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
444/2021 |
4.12.2021 |
preddavok elektrina 12/2021 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 540,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
455/2021 |
4.1.2022 |
elektrina vyúčtovanie 24.11.21-30.11.21 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
168,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
456/2021 |
4.1.2022 |
elektrina vyúčtovanie 24.11.2021-30.11.21 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
124,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
475/2021 |
4.1.2022 |
vyúčtovanie elektrina 24.11.2021 - 31.11.2021 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
354,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21/2022 |
7.2.2022 |
elektrina preddavok 01/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/2022 |
25.2.2022 |
elektrina preddavok 02/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/2022 |
25.2.2022 |
elektrina vyúčtovanie 01/2022 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
10,69 EUR |