Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 365/2021 | 1.11.2021 | laminovač | Antalon | 25960920 | 24,85 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 982021 | 14.10.2021 | laminovač | ANTALON, s.r.o. | 25960920 | 24,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 319/2018 | 17.11.2018 | Servis kotla Kromet | Anveko s. r. o. | 47604433 | 104,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 294/2017 | 10.10.2017 | servisné práce - kotol KROMET | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 106,56 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 522022 | 4.5.2022 | oprava plynového kotla | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 260,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 173/2022 | 1.6.2022 | servis kotla | ANVEKO s.r.o. | 47604433 | 111,38 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 348/2018 | 17.12.2018 | kotol, drez ŠJ | Anveko, s. r. o. | 47604433 | 4 386,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 41/2017 | 15.8.2017 | odstránenie havárie úniku vody ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 506,47 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 42/2017 | 16.8.2017 | oprava poklopu - prekrytia vodovodnej šachty ZŠ Kom. | AQUA Kubiš s.r.o. | 46615008 | 630,67 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 1182021 | 18.11.2021 | respirátor FFP2 | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 10/2021/Z | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 54,74 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 425/2021 | 26.11.2021 | respirátory | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | 0,00 |
Detail | Faktúra došlá | 089/2021 | 6.4.2021 | kreslá | AR market s .r. o. | 44143265 | 422,75 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 322021 | 19.3.2021 | kreslo | AR market s.r.o. | 44143265 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 92 | 17.9.2012 | školské časopisy do ŠKD | ARES, s.r.o. | 31363822 | |
Detail | Faktúra došlá | 250/12 | 17.9.2012 | školské časopisy do ŠKD | ARES, s.r.o. | 31363822 | 79,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 251/2016 | 26.9.2016 | časopis I. stupeň | ARES, s.r.o. | 31363822 | 18,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 262024 | 5.3.2024 | oprava + ND pre Hitachi - CP-CX300WN | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 300,00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | 592024 | 17.4.2024 | oprava projektorov | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 165,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 37/2024 | 29.2.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 66,73 EUR |