| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
303/11 |
21.10.2011 |
Faktúra za elektrinu za mesiac október za Komenského i Hurbanovu ulicu |
ZSE Energia a. s. |
36677281 |
2 064,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
341/11 |
28.11.2011 |
Faktúra za elektrinu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu |
ZSE Energia a. s. |
36677281 |
2 064,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/12 |
20.1.2012 |
Faktúra za vyúčtovanie elektriny za obdobie od 21.9.2011 do 8. 12. 2011 |
ZSE Energia a. s. |
36677281 |
2 879,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/12 |
18.1.2012 |
vyúčt. elektr. 2011-ZŠ Hur.+VO |
ZSE Energia |
35823551 |
66,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/12 |
8.2.2012 |
záloha za elektrinu 1/12 |
ZSE Energia |
36677281 |
624,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/12 |
8.2.2012 |
záloha za elektrinu 1/12-NB Kom+ŠJ Hur. |
ZSE Energia |
36677281 |
622,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/12 |
21.2.2012 |
odvod do SF 1/12 |
ZŠ |
36125121 |
524,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
8 |
27.8.2014 |
nájomné za telocvičňu od 1.1.-30.6.2014 |
Združenie tenistov OSKORUŠA |
37921614 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva vyšlá |
21/14 |
30.10.2014 |
Zmluva o zapožičaní telocvične |
Združenie tenistov OSKORUŠA |
37921614 |
|
| Detail |
Zmluva vyšlá |
10/15 |
21.9.2015 |
Zmluva o zapožičaní telocvične |
Združenie tenistov OSKORUŠA |
37921614 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672024 |
2.5.2024 |
šľahacie metly |
Zdeněk Nymburský |
65743661 |
23,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132024 |
20.8.2024 |
kábel, káblové redukcie |
Zavarský Daniel - DANEL |
34243798 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
267/2024 |
2.9.2024 |
kábel, káblová redukcia |
Zavarský Daniel - DANEL |
34243798 |
41,30 EUR |
| Detail |
Zmluva došlá |
3/2018 |
13.2.2018 |
pripojenie odberného elektrického zariadenia |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
70/12 |
13.3.2012 |
odvod do SF 2/12 |
Základná škola |
36125121 |
606,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
99/12 |
12.4.2012 |
odvod do SF 3/12 |
Základná škola |
36125121 |
551,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
129/12 |
11.5.2012 |
odvod do SF 4/12 |
Základná škola |
36125121 |
578,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
156/12 |
13.6.2012 |
odvod do SF 5/12 |
Základná škola |
36125121 |
626,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
177/12 |
9.7.2012 |
odvod do SF 6/12 |
Základná škola |
36125121 |
647,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
208/12 |
9.8.2012 |
odvod do SF 7/12 |
Základná škola |
36125121 |
237,90 EUR |