| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
 |
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
424/2023 |
8.1.2024 |
výmena okien ZŠ Hurbanova kuchyňa |
Winstal Service, s.r.o. |
54387019 |
1 704,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
425/2023 |
8.1.2024 |
montáž žalúzií |
Winstal Service, s.r.o. |
54387019 |
4 661,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
432/2023 |
8.1.2024 |
montáž žalúzií |
Winstal Service, s.r.o. |
54387019 |
230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192024 |
8.2.2024 |
výmena izolačného trojskla, celotieniace žalúzie, siete proti hmyzu |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352024 |
13.3.2024 |
oprava sociálnych zariadení |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
3 026,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61/2024 |
29.2.2024 |
oprava okna, výmena žalúzie, sieť proti hmyzu |
Winstal Service, s.r.o. |
54387019 |
333,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1322024 |
13.9.2024 |
siete proti hmyzu |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1402024 |
24.9.2024 |
parapetná doska, dvere |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
340,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2122024 |
18.12.2024 |
PVC vchodové dvere |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
3 561,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2142024 |
19.12.2024 |
PVC vchodové dvere |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
2 464,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301/2024 |
25.9.2024 |
oprava sociálneho zariadenia |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
3 026,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
334/2024 |
25.10.2024 |
siete proti hmyzu |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
130,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
441/2024 |
27.12.2024 |
oprava dvier - zborovňa |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
3 561,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
449/2024 |
27.12.2024 |
oprava vchodových dverí |
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
54387019 |
2 464,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
142*/2019 |
4.4.2019 |
pobyt - škola v prírode |
WACHUMBA ck, s. r. o. |
45284601 |
4 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
175*/2019 |
10.5.2019 |
škola v prírode |
WACHUMBA ck, s. r. o. |
45284601 |
5 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172/2024 |
3.6.2024 |
škola v prírode |
WACHUMBA ck, s. r. o. |
45284601 |
7 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15086 |
9.11.2015 |
odbornú prehliadku výťahu + servis |
Výťahy - servis Peter Psotný |
11749890 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
255/15 |
20.11.2015 |
za odbornú prehliadku výťahu a servis |
Výťahy - servis Peter Psotný |
11749890 |
31,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
141/2021 |
4.5.2021 |
pracovné zošity |
vydavateľstvo DON BOSCO |
50434870 |
112,00 EUR |