| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72022 |
10.1.2022 |
školenie |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2022 |
7.2.2022 |
on-line seminár |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s.r.o. |
50341286 |
45,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
9/2018 |
16.2.2018 |
úprava podkladu a výmena podlahoviny |
linotex group |
50310364 |
1 719,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2018 |
23.3.2018 |
oprava a výmena podlahoviny |
linotex group |
50310364 |
7 062,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
104/2018 |
28.3.2018 |
oprava podlahy |
linotex group |
50310364 |
3 339,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272/2018 |
30.8.2018 |
oprava líšt a podlahoviny |
linotex group |
50310364 |
1 063,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
273/2018 |
30.8.2018 |
odstránenie havarijného stavu po zatopení prívalových dažďov- PVC podlahy |
linotex group |
50310364 |
5 998,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322024 |
12.3.2024 |
učebné pomôcky pre digitálnu transformáciu |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
444,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7/Z/2024 |
13.3.2024 |
školské pomôcky stavebnica, magické tričko |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
444,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110/2024 |
10.4.2024 |
učebné pomôcky |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
444,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
137/2024 |
30.4.2024 |
učebné pomôcky |
Škola.sk, s.r.o. |
50293893 |
444,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
432023 |
24.4.2023 |
licencia SmartBooks |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
23,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122/2023 |
3.5.2023 |
licencia SmartBooks |
SmartBooks, a.s. |
50244388 |
23,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42019 |
16.1.2019 |
Sada veľkých kociek |
Didactive.sk s. r. o. |
50201069 |
27,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232024 |
27.2.2024 |
filamenty |
3DeS s.r.o. |
50159950 |
100,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6/Z/2024 |
29.2.2024 |
filamenty |
3DeS s.r.o. |
50159950 |
100,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111/2024 |
10.4.2024 |
filamenty |
3DeS s.r.o. |
50159950 |
100,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522023 |
6.6.2023 |
klávesnica |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/Z/2023 |
3.7.2023 |
klávesnica |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
167/2023 |
3.7.2023 |
klávesnica |
eMstore s.r.o. |
50158040 |
55,08 EUR |