| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
221/2024 |
1.8.2024 |
preddavok plyn 07/2024 |
SPP, a.s. |
35815256 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222/2024 |
1.8.2024 |
služby v oblasti BOZP a PO |
Ľubica Antálková - FIRE and SAFE |
50570536 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
223/2024 |
1.8.2024 |
asc agenda 2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
441,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
224/2024 |
1.8.2024 |
preddavok vodné stočné 07/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
755,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
225/2024 |
1.8.2024 |
preddavok vodné stočné 07/2024 |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
719,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
226/2024 |
1.8.2024 |
projektová podpora |
getton s.r.o. |
53491572 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
227/2024 |
1.8.2024 |
vyúčtovanie vodné stočné 2.Q |
PreVaK, s.r.o. |
35915749 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
228/2024 |
1.8.2024 |
výkon zodpovednej osoby |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
50528041 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
229/2024 |
1.8.2024 |
prenájom kopírky |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
147,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230/2024 |
1.8.2024 |
revízia výťahu |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
231/2024 |
1.8.2024 |
údržba PC |
Ivan Durec - IDIT |
42140196 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232/2024 |
1.8.2024 |
elektrina preddavok 07/2024 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
2 501,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
233/2024 |
1.8.2024 |
uloženie bioodpadu |
Technické služby Stará Turá mpo |
35602210 |
50,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
234/2024 |
1.8.2024 |
prenájom kopírky |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
75,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
235/2024 |
1.8.2024 |
služba mobilný výplatný lístok |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
39,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
236/2024 |
1.8.2024 |
školenie |
RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
237/2024 |
1.8.2024 |
dodávka tepla06/2024 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
2 482,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
238/2024 |
1.8.2024 |
poistenie |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
2 163,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
239/2024 |
1.8.2024 |
čipy |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/Z/2024 |
1.8.2024 |
školské tlačivá |
ŠEVT, a.s. |
31331131 |
208,20 EUR |