| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
119/2020 |
6.5.2020 |
doplatok za stravu zamestnancov réžia 03/2020 |
Základná škola |
36125121 |
425,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212/2020 |
3.8.2020 |
doplatok za stravu zamestnancov réžia 06/2020 |
Základná škola |
36125121 |
950,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
300/2020 |
27.11.2020 |
doplatok za stravu zamestnancov réžia 10/2020 |
Základná škola |
36125121 |
950,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
301/2020 |
27.11.2020 |
doplatok za stravu zamestnancov réžia 10/2020 |
Základná škola |
36125121 |
1 043,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
061/2020 |
25.3.2020 |
doplatok za stravu zamestnancov réžia za 01/2020 |
Základná škola |
36125121 |
975,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
059/2020 |
25.3.2020 |
doplatok za stravu zamestnancov za 01/2020 |
Základná škola |
36125121 |
105,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
072/2021 |
6.4.2021 |
doplatok za stravu zamestnancov02/2021 |
Základná škola |
36125121 |
53,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
189*/2019 |
11.7.2019 |
doplatok za stravu zamestnancov05/2019 |
Základná škola |
36125121 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162*/2019 |
10.5.2019 |
doplatok za stravu04/2019 |
Základná škola |
36125121 |
74,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
433/2019 |
7.1.2020 |
doplatok zastravu |
Základná škola |
36125121 |
118,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100*/2019 |
12.3.2019 |
doprava lyžiarsky výcvik |
Viliam Turan - TURANCAR |
22679057 |
244,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151*/2019 |
4.4.2019 |
doprava materiálu projekt ČSOB záhrady |
Dušan Miezga - MOVAK |
36989819 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
38/2017 |
1.2.2017 |
doprava na LVVK |
Viliam Turan - TURANCAR |
22679057 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252020 |
17.8.2020 |
doska na školskú lavicu |
obchod ZakladnaSkola.eu |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262/2021 |
30.8.2021 |
doska na školskú lavicu |
Maquita,s.r.o. |
36316881 |
34,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14037 |
13.5.2014 |
dosky so šnúrkami a pákové zoraďovače |
PAPERA,s.r.o. |
46082182 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
113/14 |
16.5.2014 |
dosky so šnúrkami a pákové zoraďovače |
PAPERA,s.r.o. |
46082182 |
54,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15074 |
13.10.2015 |
dosky so šnúrkami a prešpánové mapy |
PAPERA,s.r.o. |
46082182 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
223/15 |
15.10.2015 |
dosky so šnúrkami a prešpánové odkladacie mapy |
PAPERA,s.r.o. |
46082182 |
94,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77/12 |
30.3.2012 |
doúčtovanie fix.nákladov na teplo r.2011 |
Technotur, s.r.o. |
36704482 |
1 725,47 EUR |