banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 119/2020 6.5.2020 doplatok za stravu zamestnancov réžia 03/2020 Základná škola 36125121  425,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 212/2020 3.8.2020 doplatok za stravu zamestnancov réžia 06/2020 Základná škola 36125121  950,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 300/2020 27.11.2020 doplatok za stravu zamestnancov réžia 10/2020 Základná škola 36125121  950,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 301/2020 27.11.2020 doplatok za stravu zamestnancov réžia 10/2020 Základná škola 36125121  1 043,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 061/2020 25.3.2020 doplatok za stravu zamestnancov réžia za 01/2020 Základná škola 36125121  975,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 059/2020 25.3.2020 doplatok za stravu zamestnancov za 01/2020 Základná škola 36125121  105,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 072/2021 6.4.2021 doplatok za stravu zamestnancov02/2021 Základná škola 36125121  53,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 189*/2019 11.7.2019 doplatok za stravu zamestnancov05/2019 Základná škola 36125121  86,71 EUR 
Detail Faktúra došlá 162*/2019 10.5.2019 doplatok za stravu04/2019 Základná škola 36125121  74,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 433/2019 7.1.2020 doplatok zastravu Základná škola 36125121  118,35 EUR 
Detail Faktúra došlá 100*/2019 12.3.2019 doprava lyžiarsky výcvik Viliam Turan - TURANCAR 22679057  244,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 151*/2019 4.4.2019 doprava materiálu projekt ČSOB záhrady Dušan Miezga - MOVAK 36989819  76,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 38/2017 1.2.2017 doprava na LVVK Viliam Turan - TURANCAR 22679057  800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 252020 17.8.2020 doska na školskú lavicu obchod ZakladnaSkola.eu    
Detail Faktúra došlá 262/2021 30.8.2021 doska na školskú lavicu Maquita,s.r.o. 36316881  34,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14037 13.5.2014 dosky so šnúrkami a pákové zoraďovače PAPERA,s.r.o. 46082182  0,00  
Detail Faktúra došlá 113/14 16.5.2014 dosky so šnúrkami a pákové zoraďovače PAPERA,s.r.o. 46082182  54,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15074 13.10.2015 dosky so šnúrkami a prešpánové mapy PAPERA,s.r.o. 46082182  0,00  
Detail Faktúra došlá 223/15 15.10.2015 dosky so šnúrkami a prešpánové odkladacie mapy PAPERA,s.r.o. 46082182  94,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 77/12 30.3.2012 doúčtovanie fix.nákladov na teplo r.2011 Technotur, s.r.o. 36704482  1 725,47 EUR 
Export do csv