| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 159/14 | 9.7.2014 | dodávka tepla 6/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 932,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/14 | 13.8.2014 | dodávka tepla 7/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 906,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/15 | 14.8.2015 | dodávka tepla 7/15-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 986,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2016 | 10.10.2016 | dodávka tepla 7/2016 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 939,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/15 | 10.9.2015 | dodávka tepla 8/15 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 930,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 345/2022 | 4.11.2022 | dodávka tepla 9/2022 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 714,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 057/2020 | 16.3.2020 | dodávka tepla za 01/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 221,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 088/2020 | 8.4.2020 | dodávka tepla za 02/2020 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 799,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392/11 | 10.1.2012 | Dodávka tepla za mesiac december 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 8 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/2018 | 20.12.2018 | Dodávka tepla za mesiac December 2018 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/2016 | 29.4.2016 | dodávka tepla za mesiac MAREC Hurbanova | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 5 838,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323/2018 | 2.11.2018 | Dodávka tepla za mesiac Október 2018 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 860,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/2024 | 1.8.2024 | dodávka tepla06/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 482,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 377/2018 | 2.12.2018 | Dodávka vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 623,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/2018 | 2.12.2018 | Dodávka vody | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 529,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/16 | 8.1.2016 | Dodávka vody 01/16 -Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 001/16 | 8.1.2016 | Dodávka vody 01/16 -Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 622,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 13/2017 | 19.12.2017 | dodávka zemného plynu | MFGK Slovakia s.r.o. | 36125121 | 16 775,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2016 | 23.9.2016 | dohľad na prac.podmienkami za mesiac 04/05/06/2016 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2021 | 1.7.2021 | dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |