| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1372023 |
27.10.2023 |
čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy |
AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec |
33445796 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852024 |
3.6.2024 |
čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy |
AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec |
33445796 |
1 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
316/2023 |
1.11.2023 |
čistenie, upratovanie, vedenie mot.vozidla |
AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec |
33445796 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
129/2016 |
31.5.2016 |
čistiace - mop |
ADLERR s.r.o. |
36710369 |
168,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157/14 |
9.7.2014 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Hana Kubaláková - HAM |
32723695 |
774,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/15 |
27.2.2015 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - I. stupeň |
Hana Kubaláková - HAM |
32723695 |
441,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15013 |
26.2.2015 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - II.stupeň |
Hana Kubaláková - HAM |
32723695 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
34/15 |
27.2.2015 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - II.stupeň |
Hana Kubaláková - HAM |
32723695 |
529,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
36/15 |
27.2.2015 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ I a II. stupeň |
Hana Kubaláková - HAM |
32723695 |
919,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15015 |
26.2.2015 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky- ŠJ |
Hana Kubaláková - HAM |
32723695 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15014 |
26.2.2015 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky-I.stupeň |
Hana Kubaláková - HAM |
32723695 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
126/12 |
11.5.2012 |
čistiace a hygienické potreby |
H.A.M., s.r.o. |
44015194 |
304,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36/2017 |
6.7.2017 |
čistiace a hygienické potreby |
Hana Kubaláková - HAM |
32723695 |
686,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
228*/2019 |
7.8.2019 |
čistiace a hygienické potreby |
Lenka Lišaníková |
45983577 |
1 443,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
188/12 |
11.7.2012 |
čistiace a hygienické prostriedky |
H.A.M., s.r.o. |
44015194 |
370,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191/13 |
13.9.2013 |
čistiace a hygienické prostriedky |
H.A.M., s.r.o. |
44015194 |
250,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201 |
25.10.2013 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Hygotrend SK, s.r.o. |
44501781 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
237/13 |
1.11.2013 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Hygotrend SK, s.r.o. |
44501781 |
58,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
211 |
8.11.2013 |
čistiace a hygienické prostriedky |
H.A.M., s.r.o. |
44015194 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
261/13 |
15.11.2013 |
čistiace a hygienické prostriedky |
H.A.M., s.r.o. |
44015194 |
340,79 EUR |