| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
324/2017 |
25.10.2017 |
odborná prehliadka kotlov |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
302,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
348/2017 |
13.11.2017 |
KONTROLA Regulácie KOTLOV |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
105,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
83/2018 |
13.3.2018 |
oprava kotla |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
110,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
292/2018 |
11.9.2018 |
revízia plynových kotlov |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
387,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310/2018 |
27.9.2018 |
revízia plynových kotlov |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
304,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1*/2019 |
22.1.2019 |
oprava kotla |
SEPOS v.o.s. |
17642345 |
243,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
361/2019 |
19.11.2019 |
odborné skúšky a prehliadky el. zariadení |
Ondráško Dušan |
17656273 |
765,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
792021 |
15.9.2021 |
prehliadka bleskozvodových sústav |
Ondráško Dušan EL - DO |
17656273 |
235,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
326/2021 |
1.10.2021 |
odborné skúšky bleskozvodov |
Ondráško Dušan EL - DO |
17656273 |
235,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1132022 |
5.9.2022 |
vykonanie odborných skúšok a prehliadok elektrických zariadení - elektroinštalácie |
Ondráško Dušan EL - DO |
17656273 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
298/2022 |
6.10.2022 |
odborné skúšky a prehliadky el. zariadení a elektroinštalácie |
Ondráško Dušan EL - DO |
17656273 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352/2022 |
4.11.2022 |
odborné prehliadky a skúšky el. zariadení |
Ondráško Dušan EL - DO |
17656273 |
765,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1252022 |
27.9.2022 |
odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení v ZŠ Hurbanova ul- |
Ondráško Dušan EL - DO |
17656273 |
765,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222020 |
11.8.2020 |
plastové vedrá |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
216 |
12.11.2013 |
oprava kanalizácie a úprava terénu-Kom. |
Cyril Filípek, vodoinštalačné práce |
17720141 |
1 391,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14030 |
4.4.2014 |
objednávame opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. |
Cyril Filípek, vodoinštalačné práce |
17720141 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92/14 |
14.4.2014 |
za opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. |
Cyril Filípek, vodoinštalačné práce |
17720141 |
1 425,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15039 |
19.6.2015 |
na opravu kanalizačného potrubia- Kom. |
Cyril Filípek, vodoinštalačné práce |
17720141 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
125/15 |
3.7.2015 |
za opravu kanalizačného potrubia -Kom (havarijný stav) |
Cyril Filípek, vodoinštalačné práce |
17720141 |
495,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15080 |
6.10.2015 |
vyhľadanie a opravu poruchy vody- havarijný stav- Hur. |
Cyril Filípek, vodoinštalačné práce |
17720141 |
|