| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva došlá |
059/11 |
21.2.2011 |
Zhotovenie 5 mreží, dovoz a montáž na učebni, v ktorej sú počítače. |
Poľnohospodárske družstvo |
|
1 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
017/11 |
20.1.2011 |
Platba za školenie o Dani z príjmov |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
049/11 |
24.2.2011 |
Faktúra za poistnú udalosť |
Rastislav Hornáček |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7/11 |
31.3.2011 |
Objednávka kopírovacieho stroja Canon |
FaxCopy, a. s. |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/7 |
31.3.2011 |
Objednávka kopírovacieho stroja Canon |
FaxCopy, a. s. |
|
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
043/11 |
22.2.2011 |
Rozúčtovanie miezd za mesiac január |
Školská správa - Ministerstvo školstva |
|
38 241,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26/11 |
24.9.2011 |
Revízia plynových a technických zariadení |
Plyn servis Ing. Pavol Čavojský |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/11 |
20.12.2011 |
Objednávka chladničky do školskej jedálne |
Michalec Jaroslav |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30/11 |
20.12.2011 |
Objednávka výpočtovej techniky |
eN Net s. r. o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
44/11 |
20.12.2011 |
Objednávka žalúzii |
Jaroslav Jankovič |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39/11 |
10.1.2012 |
Objednávka servisu vzduchotechnického zariadenia |
MT Technology s. r. o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
45/11 |
14.12.2011 |
Objednávka mreží na učebňu VV na Hurbanovej ulici |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46/11 |
10.1.2012 |
Objednávka podlahovej krytiny |
Iveta Kondllová - KINTEX |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49/11 |
10.1.2012 |
Objednávka plastových dverí a okien na Hurbanovu ulici |
Jaroslav Jankovič |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50/11 |
10.1.2012 |
Objednávka interaktívnej zostavy COMBI UP s krídlami |
STIEFEL EUROCART s. r. o. |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55/11 |
10.1.2012 |
Objednávka nábytku pre ZŠ |
DAFFER s. r. o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
60/11 |
10.1.2012 |
Objednávka nábytku pre ZŠ |
DAFFER s. r. o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
001/12 |
10.1.2012 |
Objednávka mreží na učebňu na Hurbanovej ulici |
Poľnohospodárske družstvo |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
68/12 |
14.3.2012 |
za obedy zamestnancom 2/12-Kom. |
ŠJ Komenského |
|
684,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/12 |
23.3.2012 |
za obedy zamestnancom 2/12- Hur. |
ŠJ Hurbanova |
|
476,16 EUR |